岗位职责:
1.参与规划建设内部审计体系,制定和完善审计制度与流程;
2.参与制定公司年度审计计划并推动执行;
3.开展各类专项审计工作,包括管理专项审计、财务专项审计、经济责任审计、工程管理审计、采购、IT等审计;
4.起草审计报告和管理建议书等审计文书,跟踪和推进审计整改事项;
5.负责协助外部、集团审计事务;
6.参与企业内控手册编制及完善,对企业内控管理提出合理化建议;
7.组织开展公司内控评价和风险管理评价,推动内控评价整改实施,落实改善情况;
8.组织开展投资并购项目风险评估。
任职要求:
1.本科及以上学历,审计/财务/金融/工程造价等相关专业;
2.5年及以上工作经验,3年及以上审计工作经验;
3.具备一定的企业管理、财务管理、内部审计、内控管理、风控管理等专业知识,同时具备生物质行业背景者优先。
4.CIA、造价工程师、中级审计师、会计师,有工程审计相关经验优先考虑。
5. 具备较强责任心,工作细心,执行力及协调沟通能力较强,善于推进问题整改,规避企业风险。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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